La Importancia de Verificar Facturas Emitidas y Recibidas

La Importancia de Verificar Facturas Emitidas y Recibidas

En el dinámico mundo empresarial, la gestión financiera eficiente y el cumplimiento fiscal son aspectos cruciales para el éxito a largo plazo. En este contexto, la verificación de facturas se erige como una práctica indispensable que permite a las empresas salvaguardar sus recursos, optimizar sus operaciones y mantener una relación transparente con las autoridades fiscales.

Problemas Comunes con la Verificación de Facturas

La verificación de facturas suele presentar desafíos para las empresas. Entre los problemas más comunes encontramos:

  • Procesos manuales ineficientes: Este tipo de revisión puede ser un proceso tedioso, propenso a errores y que consume tiempo valioso.
  • Falta de automatización: La ausencia de este tipo de herramientas dificulta la clasificación, el análisis y la validación de grandes volúmenes de facturas.
  • Incoherencias en la información: Las discrepancias en los datos de las facturas, como tipos de pagos, estatus del CFDI, cantidades o descripciones, pueden generar confusiones y retrasos para saldar adeudos.
  • Validación de proveedores: Revisar que los proveedores no se encuentren en las Listas Negras SAT (Art 69 y 69-B) para evitar posibles infracciones o la suspensión del Sello Fiscal.
 

Tipos de Verificación

Existen 6 tipos de verificación de facturas, las cuales son:

  1. Verificación de Autenticidad: Busca validar que la factura y/o XML no ha sido alterado, es decir, que el sello digital corresponde al contenido del CFDI.
  2. Verificación de Existencia: Corresponde a que la factura fue realmente timbrada y se encuentra en la base de datos del SAT al igual que nuestro sistema de facturación.
  3. Verificación de Duplicidad: Se busca verificar que una factura emitida o recibida no esté duplicada en el portal del SAT. Es decir, mismo folio, pero diferente UUID (folio fiscal).
  4. Verificación de Vigencia: Pretende validar que una factura no ha sido cancelada sin la autorización.
  5. Verificación de Contenido: Considera la revisión de que las claves de emisor, receptor y conceptos son correctas. Por ejemplo, la validación de claves de régimen fiscal del emisor y receptor, clave de uso del CFDI, clave del método de pago, clave de la unidad de medida SAT, clave del producto y servicio SAT, etc.
  6. Verificación en Listas Negras: Debe incluir validar que el emisor no se incluye en las Listas Negras SAT, es decir, que quien emite el CFDI cumple con sus obligaciones tributarias.

Guía para Verificar la Existencia de Facturas en el Portal del SAT

Para garantizar una verificación de facturas efectiva, se recomienda seguir un proceso sistemático que abarca los siguientes pasos:

  1. Acceder a la siguiente URLhttps://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/
  2. Ingresar tu folio fiscal.
  3. Ingresar el RFC del emisor.
  4. Ingresar el RFC del receptor.
  5. Capturar el código captcha proporcionado por la autoridad.
  6. Hacer clic en el botón [Verificar CFDI].
 

Luego de ingresar correctamente los datos de la factura, el sistema te presentará el resultado de la verificación. Esta información te permitirá confirmar diversos aspectos cruciales de la factura, incluyendo:

  • RFC del emisor.
  • Razón Social.
  • RFC del receptor.
  • Fecha de expedición.
  • Fecha de certificación por parte del SAT.
  • PAC que realizó la certificación.
  • Total del CFDI.
  • Efecto del Comprobante.
  • Estado del CFDI.
  • Estatus de Cancelación.
 

Recuerda que los CFDI no pueden modificarse después de haber sido emitidos. Es necesario generarlos prestando atención a los datos que contienen para ahorrar tiempo y recursos.

Beneficios de una Verificación Adecuada

Implementar un proceso de verificación de facturas robusto y eficiente ofrece una serie de beneficios tangibles para las empresas:

  • Reducción del riesgo de errores y sanciones fiscales: La verificación precisa de las facturas minimiza la probabilidad de errores en la declaración de impuestos, evitando multas y sanciones por parte del SAT.
  • Mejor control del flujo de caja y la liquidez: Al identificar y corregir facturas erróneas de manera oportuna, las empresas pueden optimizar su flujo de caja y mantener una liquidez adecuada para sus operaciones.
  • Optimización de la gestión de gastos y proveedores: La verificación de facturas permite a las empresas analizar sus patrones de gastos y negociar de manera efectiva con sus proveedores, generando ahorros significativos.
  • Prevención de fraudes y duplicidad de pagos: Un proceso de verificación riguroso ayuda a detectar facturas fraudulentas, duplicadas o canceladas, protegiendo a la empresa de pérdidas financieras y consecuencias legales.
 

Además del proceso de verificación que podemos realizar por medio del SAT, existen otras opciones que nos ayudan a realizar esta tarea de manera más práctica y eficiente. Nos referimos al uso de herramientas de verificación de facturas creadas y comercializadas por terceros.

Verificación de Facturas Emitidas vs Base de Datos SAT

Es importante verificar que los ingresos declarados corresponden a las facturas vigentes en poder del SAT. Esto se logra validando que no existen facturas duplicadas en el SAT por error al momento de emitir un CFDI y por el monitoreo de las facturas que se cancelan en el mismo sistema de facturación y que deben ser canceladas al mismo tiempo en el portal del SAT.

Comparación de Herramientas de Verificación de Facturas

La elección de la herramienta tecnológica de verificación de facturas adecuada depende de las necesidades específicas de cada empresa. Algunos factores a considerar incluyen:

  • Funcionalidades y características: Evaluar las funcionalidades ofrecidas por la herramienta, como la verificación de facturas electrónicas, la integración con sistemas contables, la detección de fraudes y la generación de reportes.
  • Facilidad de uso e interfaz de usuario: Optar por una herramienta con una interfaz intuitiva y sencilla de usar, que permita a los usuarios realizar las tareas de verificación de manera eficiente.
  • Costo de la herramienta y opciones de pago: Considerar el presupuesto disponible y las diferentes opciones de pago ofrecidas.
 

dSoft pone a tu disposición la herramienta eComprobante, la cual valida y concilia las facturas emitidas y recibidas. Este sistema está diseñado para la descarga, verificación y explotación de comprobantes fiscales digitales.

Entre los beneficios de eComprobante encontramos:

  • Actualización del estatus de los CFDI por medio de los Metadatos del Web Service SAT, la Metadata del Portal del SAT y por el servicio de “Cancela y recupera tus facturas” en minutos.
  • Seguridad de descarga, almacenamiento de CFDI y resguardo de información.
  • Gestión y explotación de los CFDI descargados o importados al sistema.
  • Validación masiva de RFC, Nombre o Razón Social y C.P. de clientes desde el portal del SAT de hasta 5,000 registros.
  • Validación de clientes y proveedores en las Listas Negras SAT (Art. 69 y 69B) mediante los CFDI importados al sistema con el detalle de los productos o servicios facturados.
  • Utilerías y herramientas para el manejo de información de los CFDI de Ingreso, Egreso y Recepción de Pago.
  • Exportación de toda la información contenida en los CFDI hacia Excel o archivos CSV.
  • Gestión y explotación de la Metadata o Metadatos SAT.
  • Registro ilimitado de contribuyentes.
  • Manejo hasta de 300,000 CFDI anuales o hasta 10 GB en base de datos SQL Server Express.
 

Contáctanos y agenda una asesoría libre de costo para más sobre eComprobante y sus múltiples beneficios. O bien, descarga la versión gratuita del sistema para que veas de primera mano lo que puedes lograr con esta herramienta.

Sistema para la descarga masiva de XML y/o CFDI desde el portal del SAT y por “Web Service”, incluye herramientas para la explotación de datos, validaciones de CFDI, generación de cédula fiscales y revisiones electrónicas.